ক্রমিক নং | আয়ের উৎস/খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ | পূর্ববর্তীবছরের বাজেট ২০১০-২০১১ |
| ||||
(ক) নিজস্ব উৎস |
| ||||||||
০১ | বসত বাড়ী বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (হাল) | ১,০০,০০০/= | ৬৬,৭৫০/= | ৩,০০০/= |
| ||||
বসত বাড়ী বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (বকেয়া) | ২,৬০,৫০০/= | ১,৯৩,৭৫০/= | ২,১০০/= |
| |||||
০২ | ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১২,০০০/= | ১০,০০০/= | ১,২০০/= |
| ||||
০৩ | বিনোদন কর (ক) সিনেমার উপর কর (খ) যাত্রা নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক |
|
|
|
| ||||
০৪ | পরিষদ কতৃর্ক ইস্যু-কৃত লাইসেন্স ও পারমেট ফিস | ৬,০০০/= | ৬,০০০/= | ৫০০/= |
| ||||
০৫ | ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (ক) হাট-বাজার | ১,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
|
| ||||
(খ) খোয়াড় | ১২,০০০/= | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
| |||||
০৬ | মটর যান ব্যতীত অন্যান্য-যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১২,০০০/= | ১২,০০০/= | ১,০০০/= |
| ||||
০৭ | অন্যান্য (জন্ম- মৃত্যর সনদ ফিস) | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ১,৮৪০/= |
| ||||
০৮ | দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত |
|
|
|
| ||||
মোট- | ৫,১২,৫০০/= | ৪,০৮,৫০০/= | ১৯,৬৪০/= |
| |||||
| (খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
| ||||
০১ | উন্নয়ন খাত (ক) থোক বরাদ্দ | ২,৫০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= |
|
| ||||
| (খ) এল.জি.এস.পি’র বরাদ্দ | ১৩,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ১১,৬৮,৩৮৪/= |
| ||||
| (গ) ভূমি হস্তান্তরকর (১%) | ৩,৫০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
| ||||
মোট- | ১৯,০০,০০০/= | ১৮,০০,০০০/= | ১৩,৬৮,৩৮৪/= |
| |||||
০২ | সংস্থাপন |
|
|
|
| ||||
| (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মনী | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ১,৫৫,৭০০/= |
| ||||
| (খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ভাতা | ৪,৩৪,৫১০/= | ৪,২১,৫১০/= | ৩,৬৩,৮০০/= |
| ||||
| মোট- | ৫,৯০,২১০/= | ৫,৭৭,২১০/= | ৫,১৯,৫০০/= |
| ||||
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক-প্রদত্ত টাকা |
| ||||||||
| স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান |
|
|
|
| ||||
০১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত |
|
|
|
| ||||
| (ক) কাবিখা | ২০,০০,০০০/= | ২০,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
| ||||
| (খ) কাবিটা | ১৮,৪৯,৫০০/= | ১৯,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= |
| ||||
| (গ) টি,আর- | ১১,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
| ||||
| (ঘ) সাধারন এ ডি পি | ১০,৯৯,৫০০/= | ১১,০০,৫০০/= | ২,০০,০০০/= |
| ||||
৫ | জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
| ||||
৬ | অন্যান্য | ১০,০০০/= |
|
|
| ||||
| (খ) গত বছরের জের | ২,০০০/= | ৩,০০০/= |
|
| ||||
মোট | ৬০,১১,৫০০/= | ৬২,০৩,৫০০/= | ৭,৫০,০০০/= |
| |||||
সর্ব মোট | ৯০,১৪,২১০/= | ৮৯,৮৬,২১০/= | ২৬,৩৮,০২৪/= |
| |||||
ক্রমিক নং | ব্যয় | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট ২০১২-২০১৩ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১০-২০১১ | |||||
(ক) নিজস্ব ব্যয়- সংস্থাপন ব্যয় | |||||||||
০১ | (ক) চেয়ারম্যানের ইউ পি অংশের সম্মানি ভাতা- | ২৩,১০০/= | ২৩,১০০/= | ২৩,১০০/= | |||||
| (খ) চেয়ারম্যানের সরকারি সম্মানি ভাতা | ১৮,৯০০/= | ১৮,৯০০/= | ১৮,৯০০/= | |||||
| (গ) সদস্য সদস্যাদের ইউপি অংশের সম্মানি ভাতা | ১,৫১,২০০/= | ১,৫১,২০০/= | ১,৫১,২০০/= | |||||
| (ঘ) সদস্য সদস্যাদের সরকারি সম্মানি ভাতা | ১,৩৬,৮০০/= | ১,৩৬,৮০০/= | ১,৩৬,৮০০/= | |||||
| (ঙ) গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা | ২,৬৮,৮০০/= | ২,৬৮,৮০০/= | ২,৬৮,৮০০/= | |||||
| (চ) ইউ পি সচিবের বেতন ভাতাদি | ১,৭৯,০০০/= | ১,৭৭,৯১০/= | ১,৬৫,৯১০/= | |||||
| (ছ) ট্যাক্স আদায়ের সংস্থাপন ব্যয়- | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= |
| |||||
| (জ) জন্ম নিবন্ধন ভাটা এন্ট্রি-অপারেটর-মোট |
|
|
| |||||
| (ঝ) সেরেস্তা/স্টেশনারী খরচ | ৪৫,০০০/= | ৪০,০০০/= | ১০,০০০/= | |||||
| (ঞ) বিদ্যুৎ বিল (বকেয়াসহ) | ২৬,০০০/= | ২২,০০০/= |
| |||||
| (ট) সংবাদ পত্র বিল- | ৫,০০০/= | ৫,০০০/= | ২,৫০০/= | |||||
| (ঠ) সভা খরচ (আপ্যায়ন খরচ)- | ৩০,০০০/= | ১৮,০০০/= | ১০,০০০/= | |||||
| (ড) চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিবের ভ্রমন ভাতা | ১২,০০০/= | ১২,০০০/= |
| |||||
| (ঢ) ব্যাংক ক্যালেকশন চার্জ |
|
|
| |||||
| (ণ) আর্থিক সাহায্য ধর্মীয় ও জাতীয় দিবসসহ | ২০,০০০/= | ১৫,০০০/= |
| |||||
| (ত) অন্যান্য (বিবিধ) | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
| |||||
মোট | ৯,৫৫,৮০০/= | ৯,২৮,৭১০/= | ৭,৮৭,২১০/= | ||||||
| (খ) উন্নয়ন (পূর্ণকাজ) |
|
|
| |||||
| (ক) যোগাযোগ | ৪০,০০,০০০/= | ৪০,০০,০০০/= | ১০,০০,০০০/= | |||||
| (খ) স্বাস্থ্য | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= |
| |||||
| (গ) শিক্ষা | ৩,০০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | |||||
| (ঘ) পানি সরবরাহ | ৫,০০,০০০/= | ৪,৫০,০০০/= | ১,৭৬,৬৭৬/= | |||||
| (ঙ) পয়:নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ৭,৫০,০০০/= | ৭,৫০,০০০/= | ১,৫০,২০০/= | |||||
| (চ) কৃষি ও বাজার | ১২,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | |||||
| (ছ) অনুদান (সাহায্য) |
|
|
| |||||
| (জ)শিখন সম্প্রসারণ/তথ্য ও প্রযুক্তি |
|
| ১,৯০,০০০/= | |||||
| (ঝ) বৃক্ষরোপণ/সামাজিক বনায়ণ | ৫,০০,০০০/= | ৫০,০০০০/= |
| |||||
অন্যান্য | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= |
| ||||||
মোট | ৭৫,৬০,০০০/= | ৭৫,১০,০০০/= | ১৮,১৬,৮৭৬/= | ||||||
| |||||||||
| (ক) নিরীক্ষা ব্যয় | ৪০,০০০/= | ৩৫,০০০/= | ২০,০০০/= | |||||
| (খ) অন্যান্য ব্যয় | ১০,০০০/= | ১০,০০০/= | ৯,৭৭৭/= | |||||
মোট | ৫০,০০০/= | ৪৫,০০০/= | ২৯,৭৭৭/= | ||||||
উদ্বৃত্ত তহবিল | ৪,৪৮,৪১০/= | ৫,০২,৫০০/= | ৪,১৬১/= | ||||||
সর্ব মোট | ৯০,১৪,২১০/= | ৮৯,৮৬,২১০/= | ২৬,৩৮,০২৪/= | ||||||
অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS