Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

ক্রমিক নং

আয়ের উৎস/খাত

পরবর্তী বছরের  বাজেট

২০১২-২০১৩

বর্তমান বছরের বাজেট

২০১১-২০১২

পূর্ববর্তীবছরের বাজেট

২০১০-২০১১

 

(ক) নিজস্ব উৎস

 

০১

বসত বাড়ী বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (হাল)

১,০০,০০০/=

৬৬,৭৫০/=

৩,০০০/=

 

           বসত বাড়ী বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (বকেয়া)

২,৬০,৫০০/=

১,৯৩,৭৫০/=

২,১০০/=

 

০২

ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর

১২,০০০/=

১০,০০০/=

১,২০০/=

 

০৩

বিনোদন কর (ক) সিনেমার উপর কর (খ) যাত্রা নাটক ও  অন্যান্য বিনোদনমূলক

 

 

 

 

০৪

পরিষদ কতৃর্ক ইস্যু-কৃত লাইসেন্স ও পারমেট  ফিস

৬,০০০/=

৬,০০০/=

৫০০/=

 

০৫

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি  (ক) হাট-বাজার

১,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 

 

                                                      (খ) খোয়াড় 

১২,০০০/=

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 

০৬

মটর যান ব্যতীত অন্যান্য-যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

১২,০০০/=

১২,০০০/=

১,০০০/=

 

০৭

অন্যান্য (জন্ম- মৃত্যর সনদ ফিস)

১০,০০০/=

১০,০০০/=

১,৮৪০/=

 

০৮

দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত

 

 

 

 

                 মোট-

৫,১২,৫০০/=

৪,০৮,৫০০/=

১৯,৬৪০/=

 

 

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

০১

উন্নয়ন খাত (ক) থোক বরাদ্দ

২,৫০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

 

 

 

(খ) এল.জি.এস.পি’র বরাদ্দ

১৩,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

১১,৬৮,৩৮৪/=

 

 

(গ) ভূমি হস্তান্তরকর (১%)

৩,৫০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 

          মোট-

১৯,০০,০০০/=

১৮,০০,০০০/=

১৩,৬৮,৩৮৪/=

 

০২

সংস্থাপন

 

 

 

 

 

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মনী

১,৫৫,৭০০/=

১,৫৫,৭০০/=

১,৫৫,৭০০/=

 

 

(খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ভাতা

৪,৩৪,৫১০/=

৪,২১,৫১০/=

৩,৬৩,৮০০/=

 

 

                            মোট-

৫,৯০,২১০/=

৫,৭৭,২১০/=

৫,১৯,৫০০/=

 

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক-প্রদত্ত টাকা

 

 

স্থানীয় সরকার সূত্রে অনুদান

 

 

 

 

০১

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত

 

 

 

 

 

(ক)  কাবিখা  

২০,০০,০০০/=

২০,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 

 

(খ) কাবিটা

১৮,৪৯,৫০০/=

১৯,০০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

 

 

(গ) টি,আর-

১১,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 

 

(ঘ) সাধারন এ ডি পি

১০,৯৯,৫০০/=

১১,০০,৫০০/=

২,০০,০০০/=

 

জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত  টাকা

 

 

 

 

অন্যান্য

১০,০০০/=

 

 

 

 

(খ) গত বছরের জের

২,০০০/=

৩,০০০/=

 

 

মোট

৬০,১১,৫০০/=

৬২,০৩,৫০০/=

৭,৫০,০০০/=

 

সর্ব মোট

৯০,১৪,২১০/=

৮৯,৮৬,২১০/=

২৬,৩৮,০২৪/=

 

 ক্রমিক নং

ব্যয়

পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট

২০১২-২০১৩

বর্তমান বছরের বাজেট

২০১১-২০১২

পরবর্তী বছরের বাজেট

২০১০-২০১১

(ক) নিজস্ব  ব্যয়- সংস্থাপন  ব্যয়

০১      

(ক) চেয়ারম্যানের ইউ পি অংশের   সম্মানি ভাতা-

২৩,১০০/=

২৩,১০০/=

২৩,১০০/=

    

(খ) চেয়ারম্যানের সরকারি সম্মানি ভাতা

১৮,৯০০/=

১৮,৯০০/=

১৮,৯০০/=

 

(গ) সদস্য সদস্যাদের ইউপি অংশের সম্মানি ভাতা

১,৫১,২০০/=

১,৫১,২০০/=

১,৫১,২০০/=

 

(ঘ) সদস্য সদস্যাদের সরকারি সম্মানি ভাতা

১,৩৬,৮০০/=

১,৩৬,৮০০/=

১,৩৬,৮০০/=

 

(ঙ) গ্রাম পুলিশের  বেতন ও ভাতা

২,৬৮,৮০০/=

২,৬৮,৮০০/=

২,৬৮,৮০০/=

 

(চ) ইউ পি  সচিবের  বেতন  ভাতাদি

১,৭৯,০০০/=

১,৭৭,৯১০/=

১,৬৫,৯১০/=

 

(ছ) ট্যাক্স আদায়ের সংস্থাপন ব্যয়-

৩০,০০০/=

৩০,০০০/=

 

 

(জ) জন্ম নিবন্ধন ভাটা এন্ট্রি-অপারেটর-মোট

 

 

 

 

(ঝ) সেরেস্তা/স্টেশনারী  খরচ

৪৫,০০০/=

৪০,০০০/=

১০,০০০/=

 

(ঞ) বিদ্যুৎ বিল (বকেয়াসহ)

২৬,০০০/=

২২,০০০/=

 

 

(ট) সংবাদ পত্র বিল-

৫,০০০/=

৫,০০০/=

২,৫০০/=

 

(ঠ) সভা খরচ (আপ্যায়ন খরচ)-

৩০,০০০/=

১৮,০০০/=

১০,০০০/=

 

(ড) চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিবের ভ্রমন ভাতা

১২,০০০/=

১২,০০০/=

 

 

(ঢ) ব্যাংক ক্যালেকশন চার্জ

 

 

 

 

(ণ) আর্থিক সাহায্য ধর্মীয় ও জাতীয় দিবসসহ

২০,০০০/=

১৫,০০০/=

 

 

(ত) অন্যান্য (বিবিধ)

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 

মোট

৯,৫৫,৮০০/=

৯,২৮,৭১০/=

৭,৮৭,২১০/=

 

(খ) উন্নয়ন (পূর্ণকাজ)

 

 

 

 

(ক) যোগাযোগ

৪০,০০,০০০/=

৪০,০০,০০০/=

১০,০০,০০০/=

 

(খ) স্বাস্থ্য

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

 

 

(গ) শিক্ষা

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 

(ঘ) পানি সরবরাহ

৫,০০,০০০/=

৪,৫০,০০০/=

১,৭৬,৬৭৬/=

 

(ঙ) পয়:নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

৭,৫০,০০০/=

৭,৫০,০০০/=

১,৫০,২০০/=

 

(চ) কৃষি ও বাজার

১২,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

১,০০,০০০/=

 

(ছ) অনুদান (সাহায্য)

 

 

 

 

(জ)শিখন সম্প্রসারণ/তথ্য ও প্রযুক্তি

 

 

১,৯০,০০০/=

 

(ঝ) বৃক্ষরোপণ/সামাজিক বনায়ণ

৫,০০,০০০/=

৫০,০০০০/=

 

অন্যান্য

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 

মোট 

৭৫,৬০,০০০/=

৭৫,১০,০০০/=

১৮,১৬,৮৭৬/=

  

 

(ক) নিরীক্ষা ব্যয়

৪০,০০০/=

৩৫,০০০/=

২০,০০০/=

 

(খ) অন্যান্য ব্যয়

১০,০০০/=

১০,০০০/=

৯,৭৭৭/=

মোট

৫০,০০০/=

৪৫,০০০/=

২৯,৭৭৭/=

উদ্বৃত্ত তহবিল

৪,৪৮,৪১০/=

৫,০২,৫০০/=

৪,১৬১/=

সর্ব মোট

৯০,১৪,২১০/=

৮৯,৮৬,২১০/=

২৬,৩৮,০২৪/=

          

 

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।